审计简报
一、基建、修缮工程审计
1、基建、修缮工程结算审计项。依据基建、修缮管理部门施工进度及结算工作的安排,全年完成的基建、修缮工程结算审计工作共计143项,累计送审总金额为23666.63万元,审定金额22746.06 万元,审减额920.57万元,平均审减率3.89%。其中:委托社会中介机构审计28项,送审金额20600.06万元,审定金额19738.92万元,核减金额861.14万元;其余115项均为自有力量审计。
2、在建工程全过程审计项目
我校国际文化交流中心工程为我校审计处今年开展的全过程审计项目。工程建设规模17847平方米,工程造价约7800万元。
3、确定拟开工的新图书馆工程为全过程审计项目,目前已完成委托社会中介机构的招标评标工作,为全过程审计工作的展开做好准备。
二、经济责任审计及其他项目审计24项。
1、接受学校党委组织部委托,完成领导干部离任经济责任审计10项,审计资金总额4.56亿元。
2、经学校主管领导批准,对附属单位进行以查错防弊、防范风险、促进提高管理水平为目的的专项审计及年度报表审计,出具审计报告23份,审计资金总计11.57亿元。
3、根据《教育部关于加强对教育系统抗震救灾资金物资监管的通知》(教监〔2008〕9号)精神,对学校抗震救灾资金物资捐赠及受灾学生慰问金发放情况进行专项审计,审计金额547.50万元。
三、其他工作情况。
1、科研经费审签。
本年度共完成科研经费结项审签104项,资金总额782.14万元。
2、银行对账单审签。
3、参加学校及相关部门安排的各种会议,主动沟通工作,促进各项工作的协调配合,并竭尽能力提出意见或建议。
4、积极开展与内审工作相关的上级主管部门、兄弟院校、教育审计学会以及校领导、校内相关部门、审计对象等方面的沟通、联络,努力改善内审工作环境,提高审计质量。
